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龙门畈乡2008年财政预算执行情况和2009年财政安排意见的报告
发布日期:[10-01-15 09:21:50] 点击次数:[]

龙门畈乡 2008 年财政预算执行情况和 2009 年财政

安排意见的报告(书面)

—— 2009 3 30 日在龙门畈乡第十五届人民代表大会第四次会议上

财政所所长     钟建华

 

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告 2008 年财政预算执行情况和 2009 年财政预算安排意见,请予审议。

一、 2008年本级财政决算情况

过去的一年,在乡党委、政府的正确领导下,全面贯彻落实科学发展观,以经济建设为中心,抢抓机遇,千方百计促经济发展,紧紧围绕“项目攻坚、主攻工业、创新求特、加快发展”的工作思路,加大招商引资力度,培植新的经济增长点。

(一) 2008年财政收入完成 3785.4万元,占年初预算 189.27%,比上年增长 185%。其中国税实际完成 3628.26万元,占年初预算 193%,地税完成 157.14万元,占年初预算 124%,一般预算收入完成 1090.9万元。

(二) 2008年乡财政总支出 1090万元。

1.农林水支出 16.8万元,完成预算的 100%

2.计生、统计、民政、规划支出 17.6,完成预算的 100%

3.行政支出 86万元,完成预算的 100%

4.企业挖潜改造 783.3万元

5.社会保障 12万元

6.交通 20万元

7.教育 19万元

8.其他 141.3万元

总的来看, 2008年财政预算完成情况较好,全年财政收支平衡,略有结余,取得这些成效是因为党委、政府加强财源建设,大力发展招商引资,合理安排财政支出结果。

二、 2009年财政预算安排

2009年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大及十七届三中全会精神,实施积极的财政政策,保持经济平稳较快发展;坚持增收节支,调整优化财政支出结构,坚持依法理财,完善预算管理制度,提高财政管理绩效。依据上述指导思想,按照全乡 2009年国民经济和社会发展计划, 2009年财政总收入预算安排 4500万元。

2009年全乡财政预算支出安排 1260万元。

主要支出项目安排:
行政运行支出   67万元

农、林、水   7万元

物价、计生、统计、民政   10万元

教育   10万元

村级转移支付   19万元

老年活动经费   0.5万元

新农村建设   20万元

交通   20万元

社会保障   20万元

其他公共服务支出   26.5万元

企业挖潜改造   1040万元

预备费   20万元

2009年预算安排继续保证落实和重点支出需要,突出发展和保障民生,切实体现财政在促进经济社会和谐发展中的重要作用。为圆满完成 2009年预算任务,将重点做好以下几方面工作。

(一)加大财政收入,组织协调力度。确保财政收支目标实现,合理把握好收支的总量、结构、质量和速度,确保收入持续增长,加强对财政资金的统筹安排,确保年度财政收支平衡。

(二)加大服务发展力度,努力保持经济平稳较快发展,积极推动投资增长。

(三)强化财政管理,提高服务质量。从制度入手,抓内部管理,进一步提高财政服务水平,努力提高资金的使用效益和运转安全,继续强化财政监督工作,严肃财经纪律,使我乡财政运行保持良好态势。

各位代表!今年财政机遇与压力并存,完成 2009年的预算收支任务十分艰巨,我们要按照乡党委的决策部署,和本次会议对财政提出的各项要求,坚定信心,振奋精神,扎实工作,全面完成收支预算和各项工作任务。为开创我乡改革开放新局面,建设富裕文明和谐新龙门做出新的贡献!

   
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