龙门畈乡
2008
年财政预算执行情况和
2009
年财政
安排意见的报告(书面)
——
2009
年
3
月
30
日在龙门畈乡第十五届人民代表大会第四次会议上
财政所所长
钟建华
各位代表:
我受乡人民政府委托,向大会报告
2008
年财政预算执行情况和
2009
年财政预算安排意见,请予审议。
一、
2008年本级财政决算情况
过去的一年,在乡党委、政府的正确领导下,全面贯彻落实科学发展观,以经济建设为中心,抢抓机遇,千方百计促经济发展,紧紧围绕“项目攻坚、主攻工业、创新求特、加快发展”的工作思路,加大招商引资力度,培植新的经济增长点。
(一)
2008年财政收入完成
3785.4万元,占年初预算
189.27%,比上年增长
185%。其中国税实际完成
3628.26万元,占年初预算
193%,地税完成
157.14万元,占年初预算
124%,一般预算收入完成
1090.9万元。
(二)
2008年乡财政总支出
1090万元。
1.农林水支出
16.8万元,完成预算的
100%。
2.计生、统计、民政、规划支出
17.6,完成预算的
100%。
3.行政支出
86万元,完成预算的
100%。
4.企业挖潜改造
783.3万元
5.社会保障
12万元
6.交通
20万元
7.教育
19万元
8.其他
141.3万元
总的来看,
2008年财政预算完成情况较好,全年财政收支平衡,略有结余,取得这些成效是因为党委、政府加强财源建设,大力发展招商引资,合理安排财政支出结果。
二、
2009年财政预算安排
2009年财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的十七大及十七届三中全会精神,实施积极的财政政策,保持经济平稳较快发展;坚持增收节支,调整优化财政支出结构,坚持依法理财,完善预算管理制度,提高财政管理绩效。依据上述指导思想,按照全乡
2009年国民经济和社会发展计划,
2009年财政总收入预算安排
4500万元。
2009年全乡财政预算支出安排
1260万元。
主要支出项目安排:
行政运行支出
67万元
农、林、水
7万元
物价、计生、统计、民政
10万元
教育
10万元
村级转移支付
19万元
老年活动经费
0.5万元
新农村建设
20万元
交通
20万元
社会保障
20万元
其他公共服务支出
26.5万元
企业挖潜改造
1040万元
预备费
20万元
2009年预算安排继续保证落实和重点支出需要,突出发展和保障民生,切实体现财政在促进经济社会和谐发展中的重要作用。为圆满完成
2009年预算任务,将重点做好以下几方面工作。
(一)加大财政收入,组织协调力度。确保财政收支目标实现,合理把握好收支的总量、结构、质量和速度,确保收入持续增长,加强对财政资金的统筹安排,确保年度财政收支平衡。
(二)加大服务发展力度,努力保持经济平稳较快发展,积极推动投资增长。
(三)强化财政管理,提高服务质量。从制度入手,抓内部管理,进一步提高财政服务水平,努力提高资金的使用效益和运转安全,继续强化财政监督工作,严肃财经纪律,使我乡财政运行保持良好态势。
各位代表!今年财政机遇与压力并存,完成
2009年的预算收支任务十分艰巨,我们要按照乡党委的决策部署,和本次会议对财政提出的各项要求,坚定信心,振奋精神,扎实工作,全面完成收支预算和各项工作任务。为开创我乡改革开放新局面,建设富裕文明和谐新龙门做出新的贡献!